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寧波高發(603788)所屬板塊題材

寧波高發(603788) 概念題材 投資亮點 財務分析 價值定位 公司簡介
  • 要點一:所屬板塊

    股權轉讓 汽車行業 浙江板塊

  • 要點二:經營范圍

    車輛變速、加速操縱控制系統,車輛電子控制系統,車輛拉索,軟軸,車輛零部件的設計、制造、銷售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限制經營或禁止進出口的貨物或技術除外。

  • 要點三:汽車變速操縱控制系統和加速控制系統產品的研發、生產和銷售

    公司專業從事汽車變速操縱控制系統和加速控制系統產品的研發、生產和銷售,主要產品包 括汽車變速操縱器及軟軸、電子油門踏板、汽車拉索、電磁風扇離合器四大類。

  • 要點四:汽車零部件行業

    中國宏觀經濟仍處于較為穩定的增長期,隨著城鎮化水平的不斷提升、居民收入的增長以及消費能力的提高,汽車市場的需求仍將在較長的時間保持增長,汽車消費將持續活躍,汽車工業作為國民經濟的支柱產業也將會繼續得到國家產業政策的支持。作為汽車行業的上游,汽車零部件行業基本與汽車行業保持同步,因此我國汽車零部件行業需求有望保持持續增長。

  • 要點五:人才、研發優勢

    公司大力推進高層次人才隊伍建設,通過人才引進、培養等方式,擁有了一支具有專業知識 和行業經驗的研發團隊。公司持續加大新產品/新車型的研發投入,緊密與主要客戶及潛在新客戶 保持同步研發;報告期內完成新產品開發/改進項目數十項。

  • 要點六:優秀客戶資源優勢

    公司充分利用現有的優質客戶資源,不斷拓展新客戶并積極向老客戶推銷其未使用的公司現 有產品并為其開發新產品,“以點帶面”并“以面促點”,促進公司收入穩步增長;公司擁有的 優秀客戶群體為公司長期持續穩定發展提供了保障。

  • 要點七:質量保證、成本控制優勢

    公司始終重視質量管理,建立了一套完整、嚴格的質量控制和管理體系,在原材料采購、產 品生產、產品檢測等生產經營的各個環節都實施了嚴格的質量檢驗程序,以確保產品的品質和可 靠性;在保證質量的前提下,公司嚴格控制生產成本和管理費用,使公司產品具有較高的市場競 爭力。

  • 要點八:擬定增募資8.8億元拓展主業

    2016年6月15日發布定增預案,公司擬以不低于31.99元/股,向不超過10名特定對象非公開發行不超過2763.11萬股,募集資金總額不超過8.84億元,擬用于股權收購及投建多個項目,旨在優化公司產品及業務結構、完善產業布局。公司擬投入募集資金1.58億元用于收購雪利曼電子80%股權和雪利曼軟件35.55%股權,收購完成后將持有兩家公司各80%股權。其中,雪利曼電子主要從事客車車身電子控制產品的研發、設計、生產和銷售,主要產品為汽車CAN總線控制系統、汽車行駛記錄儀、數字式汽車傳感器等,與國內多家整車制造商建立了穩定的供應鏈合作關系。雪利曼軟件為雪利曼電子提供CAN總線控制系統軟件及檢測軟件。此次非公開發行完成后,雪利曼電子及雪利曼軟件的汽車CAN總線控制系統、汽車行駛記錄儀、數字式汽車傳感器等業務將納入公司,并增加汽車電子換擋系統、汽車虛擬儀表、城市公交車聯網平臺業務,有利于優化公司產品及業務結構、完善產業布局,進一步提升公司的盈利能力。

  • 要點九:限制性股票激勵計劃

    經公司第二屆董事會第七次會議審議通過并經公司2015年第二次臨時股東大會審議批準,公司實施了限制性股票激勵計劃,擬向激勵對象總計授予460萬股限制性股票。公司于2015年11月23日實施完成了激勵計劃的首次授予,向160名激勵對象授予限制性股票417萬股,募集資金合計人民幣4916.43萬元。本次授予完成后,公司總股本由1.368億股變更為 1.4097億股。公司股票激勵計劃首次授予的限制性股票于2015年11月30日完成了股票登記手續。公司股權激勵計劃限制性股票第一期解鎖的預計上市流通日期不早于2016年11月30日。

  • 要點十:電子油門踏板銷量同比大幅提升

    2015年年報披露,公司產品中,電子油門踏板銷量保持快速增長,實現營收9780.79萬元,同比大幅增長54.78%。2015年年報期內,公司實現營收6.68億元,同比增加15.37%;營業利潤1.28億元,同比增加16.63%;凈利潤1.12億元,同比增加17.18%。公司在商用車市場發展基本保持平穩,全年實現銷售收入1.375億元,同比下降4.95%,主要由卡車市場下降引起,卡車市場全年銷售同比下降16.96 %;與此同時,公司進一步拓展乘用車市場,全年實現銷售收入5.28億元,同比增長23.32%。隨著乘用車銷售收入快速增長,乘用車銷售收入占全年主營業務收入的比重提到79.24%,同比增長5.01個百分點。

  • 要點十一:變速操縱系統產品擴產項目

    本項目以發行人為實施主體,擬新建一座五層廠房,并在公司原有產能的基礎上購置國內外先進設備,從而進一步提高生產效率和產品質量,擴大變速操縱系統產品的產能。建成達產后,預計新增銷售收入19,396萬元/年,新增凈利潤2,295萬元/年。本項目投資總額為11,498.80萬元,其中工程建設費用3,340.80萬元,設備投資5,758萬元,鋪底流動資金2,400萬元。

  • 要點十二:加速控制系統產品擴產項目

    本次募投項目以發行人為實施主體,將新建一座五層廠房,并通過引進國內外先進設備,使公司產品產能得到較大幅度的提高,預計建成達產后,將新增電子油門踏板產能100萬套/年,新增電磁風扇離合器產能3萬臺/年,新增銷售收入12,165萬元/年,新增凈利潤1,636萬元/年。本項目投資總額為7,063.20萬元,其中工程建設費用2,227.20萬元,設備投資3,436萬元,鋪底流動資金1,400萬元。

  • 要點十三:股利分配 

    采用現金、股票或者二者結合方式分配股利,優先采用現金分紅分配,有條件時進行中期利潤分配。現金分紅的條件和比例是:當年盈利且累計未分配利潤為正,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司采取現金方式分配股利,每年以現金方式分配的利潤不少于當年可分配利潤的百分之三十。

  • 要點十四:自愿鎖定股份 

    公司股東、實際控制人錢高法、錢國年、錢國耀、公司控股股東高發控股、公司股東高發咨詢承諾:自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其直接或者間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購其直接或者間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份。所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;公司上市后六個月內如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后六個月期末收盤價低于發行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。

  • 要點十五:穩定股價預案 

    公司自掛牌上市起三年內,若連續20個交易日收盤價均低于上一個會計年度末經審計的每股凈資產,控股股東高發控股、實際控制人錢高法等將在3個交易日內提出股份增持方案,披露增持計劃3個交易日后開始實施。其增持發行人股份價不高于上一個會計年度末經審計的每股凈資產,用于股份增持的資金為上市之日起每十二個月內不少于500萬元,資金來源為自籌資金,包括但不限于自有資金、質押股票貸款等方式。

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